問題已解決
老師,9月份發生的業務,訂水付了12000,10月份收到的專用發票12000,這種情況怎么做賬了



你好同學
9月份,借;預付賬款,貸;銀行存款
10月份,借;管理費用等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸;預付賬款
2023 11/08 11:07

84784990 

2023 11/09 10:18
老師 就像發票當月沒收到,當做不抵扣? 下個月可以抵扣對不

李小瑤老師 

2023 11/09 10:20
您好同學,可以下個月抵扣的

84784990 

2023 11/09 10:21
如果是普通發票直接進費用了是不

李小瑤老師 

2023 11/09 10:27
您好同學,是的,普通記費用
