問題已解決
老師 請問 **公司給我們打款6萬,我們給他開5萬的發票 這個帳怎么做啊



你好,同學,借:銀行存款,貸:相關收入科目 應交稅費-應交增值稅 相關應收款項科目
2023 11/07 14:49

84784984 

2023 11/07 15:03
就是這個差額 怎么處理

姜再斌 老師 

2023 11/07 15:10
你好,同學,差額你看之前持過賬沒有,有的話就沖銷一下;如果沒有,視同無票收入處理!

老師 請問 **公司給我們打款6萬,我們給他開5萬的發票 這個帳怎么做啊
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