問題已解決
老師。一般納稅人,之前會計繳納增值稅的時候,直接就,借:應交稅費,未交增值稅,貸銀行存款。并沒有結轉銷項和進項。我現在怎么處理呢?已經跨年了



借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
2023 11/07 10:47

84784964 

2023 11/07 10:51
老師 我有點懵你的這個分錄 我可以這樣嗎;借:應交增值稅-銷項稅,貸:應交增值稅-進項 應交增值稅--未交增值稅。

郭老師 

2023 11/07 10:53
可以的,可以這么做。

84784964 

2023 11/07 10:54
那么我的摘要怎么寫呢?因為也是跨年了

郭老師 

2023 11/07 10:56
結轉進項肖像就是啦,一個樣的。

84784964 

2023 11/07 11:41
哪,老師,之前是小規模納稅人的時候,有些時候不用繳納增值稅,那個增值稅之前會計也沒有做處理,我現在可以結轉到營業外收入里面去嗎?也是跨年了。

郭老師 

2023 11/07 11:42
需要結轉到營業外收入,跨年的也可以轉。

84784964 

2023 11/07 11:44
直接在今年提現了吧!不要以前年度損益調整科目了吧

郭老師 

2023 11/07 11:44
可以的,可以這么做的。
