問題已解決
政府會計專項應付款科目應該怎么處理?



1、實際收到專項撥款時:
借:銀行存款
貸:專項應付款—某某項目
2、撥款使用時:
借:在建工程
貸:庫存現金/銀行存款/應付賬款
3、項目完成后,形成資產部分:
借:固定資產/無形資產
貸:在建工程—某某項目
同時:
借:專項應付款—某某項目
貸:資本公積—撥款轉入
4、未形成資產需核銷的部分,報經批準后:
借:專項應付款—某某項目
貸:管理費用
5、撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的:
借:專項應付款—某某項目
貸:銀行存款
2023 11/07 10:28

84784998 

2023 11/07 10:30
你好老師,你的這個分錄是政府給企業的,還是政府給他的下級單位用的

小寶老師 

2023 11/07 10:34
給企業的這種情況哦。
