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請問一下,用房子抵工程款,沒有開工程款發票,怎么季進行賬務處理


你好,分錄為
借:固定資產
貸:應收賬款
2023 11/06 18:48

84784983 

2023 11/06 19:21
是住房,打算轉讓的
miao 

2023 11/06 19:26
不好意思,方向搞反了,先將固定資產轉清理
借:固定資產清理
借:累計折舊
貸:固定資產
借:應付賬款
貸:固定資產清理
借/貸:資產處置損益

請問一下,用房子抵工程款,沒有開工程款發票,怎么季進行賬務處理
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