問題已解決
之前給對方單位開發票,已收款,現在核對后需要退還部分款項,我們公司應該怎么做賬?



你好,發票多開了嗎?認證了沒有專票普票。
2023 11/06 13:28

84784979 

2023 11/06 13:29
我們是小規模,開的普票,發票多開了

郭老師 

2023 11/06 13:30
發票收回來,全部紅沖,再重新開。

84784979 

2023 11/06 13:33
是之前分好幾個月開的發票,已全部做賬,不全部紅沖,可以嗎?

郭老師 

2023 11/06 13:33
啊,哪些發票多開了,你紅沖哪些就行。

84784979 

2023 11/06 13:34
紅沖相同金額就行了,是嗎?我們已經把多余的款給他們轉回去了,應該怎么做賬?

郭老師 

2023 11/06 13:37
借應收賬款負數,
銀行負數,
貸主營業務收入負數,
應交稅費負數,
借應收賬款,貸主營業務收入應交稅費。
