問題已解決
如果總賬與倉庫賬對賬時,期初余額對不上是什么原因,是通過成本調整單去調整嗎?



去查一下原因會不會是你們實際有入庫或者出庫沒有開發票帳上沒有做
2023 11/04 14:35

84784987 

2023 11/04 14:36
如果只是出入很小的金額,不想去找原因,是可以通過成本調整單去做的嗎?

郭老師 

2023 11/04 14:37
可以的,可以這么做。

84784987 

2023 11/04 14:38
比如只差十幾元,那這個成本調整單是怎么做呢?

郭老師 

2023 11/04 14:40
借主營業務成本貸庫存商品或者做相反的。

84784987 

2023 11/04 14:42
你的意思是直接做個憑證調平,然后以后期間就會對得上是嗎?

郭老師 

2023 11/04 14:45
你好
對的
以后就不管了

84784987 

2023 11/04 14:47
那什么時用做入庫成本調整單,什么時做出庫成本調整單

郭老師 

2023 11/04 14:48
分別調整入庫的不對的
購入金額
銷售結轉成本的金額不對的
銷售出去的
