問題已解決
無票如何報賬?水電費要求先付款才能提供發票?那付款無票怎么走流程?



對于無票報賬的問題,可以采取以下步驟:
1.收集相關證據:收集與費用相關的合同、收據、付款憑證等證據,并盡可能詳細地記錄費用的具體情況。
2.聯系供應商:與供應商聯系,確認是否能夠提供發票。如果供應商無法提供發票,可以要求其提供其他形式的證明文件,如收據、付款憑證等。
3.填寫報銷單:根據費用情況填寫報銷單,并在備注欄中注明無票原因。同時,需要提供相關證據的復印件或掃描件作為附件。
4.提交審批:將報銷單及附件提交給相關部門或領導進行審批。審批通過后,即可進行賬務處理。
對于水電費先付款才能提供發票的情況,可以采取以下步驟:
1.簽訂合同:與供應商簽訂合同,明確付款方式和發票開具方式。在合同中可以約定先付款后提供發票的時間和方式。
2.付款:按照合同約定,提前支付水電費給供應商。在付款時,可以要求供應商提供相應的付款憑證或收據。
3.索要發票:在付款后,及時向供應商索要發票。如果供應商無法及時提供發票,可以要求其提供其他形式的證明文件,并在報銷時進行說明。
4.報銷:將水電費發票及付款憑證或收據提交給相關部門或領導進行審批,審批通過后進行賬務處理。
2023 11/02 12:28

84785012 

2023 11/02 12:40
先付款再給發票,走什么流程?報銷還是借支?

84785012 

2023 11/02 12:41
付款時走什么流程?

王超老師 

2023 11/02 19:38
先付款再給發票的流程,通常稱為“預付款”流程。具體步驟如下:
1.業務發起方需要先填寫付款申請單,說明付款的金額、用途、收款方等信息。
2.業務發起方的上級領導需要對付款申請單進行審批,確認付款的合法性和必要性。
3.財務部門在收到審批通過的付款申請單后,需要核對相關信息,并按照公司規定的付款流程進行付款。
4.在付款完成后,業務發起方需要向財務部門領取發票,并在發票上注明本次付款的金額、用途、收款方等信息。
5.業務發起方需要將發票交給上級領導審核,確認發票的合法性和正確性。
6.上級領導審核通過后,業務發起方可以將發票提交給財務部門進行報銷。
在上述流程中,沒有涉及到借支操作。借支是一種借款行為,通常用于公司內部員工因公務需要臨時借款。在借支時,員工需要填寫借支單,說明借款的金額、用途、還款時間等信息,并經過相關領導的審批。財務部門在審批通過后,需要將借款金額支付給員工,員工需要在規定的時間內歸還借款。
