問題已解決
老師,我去年給別人多開了專票,我上個月給紅沖了,那我開完紅沖之后銷項稅是負的且上個月也沒有開其他正數的銷項票,我之前交的這部分銷項稅要怎么抵扣回來呢?



你好。等以后再有銷項的時候就可以抵扣了。
2023 11/02 10:59

84784975 

2023 11/02 11:06
我之前的分錄是:
借:應收賬款 藍字
貸:主營業務收入 藍字
應交稅費--應交增值稅(銷) 藍字
紅沖:
借:應收賬款 紅字
貸:主營業務收入 紅字
應交稅費--應交增值稅(銷) 紅字
這樣就可以了?
對方收到紅字發票:
借:庫存商品 紅字
應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)紅字
貸:應付賬款 紅字
這個3組分錄對嗎?

玲老師 

2023 11/02 11:08
好是的,賬務處理是正確的,對的。
