問題已解決
我們買的設備,當時付了一部分錢,設備先拉過來了,但是票還沒開,要怎么做賬呢



借固定資產 貸應付賬款-暫估
2023 11/02 10:08

84784954 

2023 11/02 10:08
那到了發票怎么做賬呢

東老師 

2023 11/02 10:08
把這個暫估的沖銷再按照發票入賬

84784954 

2023 11/02 10:12
就是把之前的固定資產紅沖嗎,那我計提折舊會不會受影響呢

東老師 

2023 11/02 10:13
不會呀,你發票在入賬還是沒有影響。

84784954 

2023 11/02 10:15
那我付錢的那個分錄怎么做呢

東老師 

2023 11/02 10:15
借固定資產 進項稅額 貸銀行存款

84784954 

2023 11/02 10:17
我只付了一部分,一個設備我是分兩三次付款的

東老師 

2023 11/02 10:17
沒有付款的記入到其他應付款

84784954 

2023 11/02 10:54
我這樣,付款的時候,借應付賬款,貸銀行存款,收到設備借固定資產,貸應付賬款,暫估可以嗎

東老師 

2023 11/02 10:54
嗯,這么做賬是可以的

84784954 

2023 11/02 10:57
那我取得發票了又怎么做賬呢,

東老師 

2023 11/02 10:58
發票直接附憑證后面就行了

84784954 

2023 11/02 10:58
發票到了不用做賬嗎

東老師 

2023 11/02 10:59
對,發票附收到設備的分錄后面就行了
