問題已解決
老師,我們從上游單位購進鹽酸,也相當于是幫他們處理鹽酸,他們還要補貼錢給我們,這個賬務應該怎么處理?分錄應該怎么做呢?



收到補貼時借銀行存款貸營業外收入。
2023 11/01 10:30

玲老師 

2023 11/01 10:30
其實你這個補貼相當于給你的處理費,是不是這樣?

84784970 

2023 11/01 10:36
那我購進沒有單價怎么做原材料呢,每噸補貼40元,原材料入庫有數量,單價不知道怎么寫

玲老師 

2023 11/01 10:38
單價參考市場價,然后沒有支付的就寄到營業外支出。

玲老師 

2023 11/01 10:38
沒有支付的進入營業外收入,我打錯字了。

84784970 

2023 11/01 10:46
哦,好的,謝謝老師,那這個發票該如何處理?目前還沒有開票

玲老師 

2023 11/01 10:47
你好,咱要是有收入不開發票,做無票收入。
然后他給咱的那個補貼咱是不交增值稅的,也不開發票。

玲老師 

2023 11/01 10:47
補貼咱記到營業外收入了,這個咱們不交增值稅也不需要開發票。

玲老師 

2023 11/01 10:50
他給咱這個補貼,要是實際是咱處理費,這才是收入才開發票,你對應一下你的情況。

84784970 

2023 11/01 10:53
之前幾個月是沒有補貼的,后面又有補貼,好頭大

玲老師 

2023 11/01 10:55
可執行你們雙方協議約定就行。
