問題已解決
老師您好,單位當月社保費已出賬單,但是當月沒錢交,次月再交。怎么做賬務處理?



你好,那你只計提就可以的,借管理費用社保,貸應付職工薪酬社保。
2023 10/25 15:02

84784947 

2023 10/25 15:08
我看之前財務做的賬是借:管理費用-社保 ,貸:長期待攤費用,

郭老師 

2023 10/25 15:10
你好,這個不對的,長期代餐費用你會出現負數余額的吧。

老師您好,單位當月社保費已出賬單,但是當月沒錢交,次月再交。怎么做賬務處理?
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