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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
學(xué)堂老師,之前的一筆款項(xiàng)只是掛其他應(yīng)收款-客戶,現(xiàn)在開(kāi)完普票了,如何做分錄呢?借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,但是當(dāng)時(shí)是借方的其他應(yīng)收款,沒(méi)有貸記收入,現(xiàn)在如何做分錄呢?



你好!你當(dāng)時(shí)怎么做的分錄
2023 10/25 13:44

84785024 

2023 10/25 13:45
但是是替對(duì)方墊付的一些費(fèi)用,直接是借:其他應(yīng)收款-客戶,貸:銀行存款

宋生老師 

2023 10/25 13:46
你好!你們幫別人墊付,不是后面要收回來(lái)墊付的錢嗎
為啥要開(kāi)票呢

84785024 

2023 10/25 13:47
對(duì)方是國(guó)企單位,出錢必須得有憑據(jù),必須得開(kāi)票,沒(méi)辦法,要不然不給錢

84785024 

2023 10/25 13:48
都一年多了,只是收一部分墊付的錢,還開(kāi)了票,他們不跟你講道理的

宋生老師 

2023 10/25 13:48
你好!你只是幫他墊付而已啊。這個(gè)錢正常不用開(kāi)票的。你開(kāi)了票只能當(dāng)自己有這個(gè)業(yè)務(wù)了
你開(kāi)了發(fā)票,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。

84785024 

2023 10/25 13:49
是啊,但是當(dāng)時(shí)記的其他應(yīng)收款,我應(yīng)該怎么平賬呢?

宋生老師 

2023 10/25 13:50
你好!你要平那個(gè),只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。

84785024 

2023 10/25 13:52
哎,好吧,謝謝老師了

宋生老師 

2023 10/25 13:53
你好!不用客氣的了

84785024 

2023 10/25 13:53
老師,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的話,匯算清繳是不是需要納稅調(diào)增啊

宋生老師 

2023 10/25 13:55
你好!是的,是要調(diào)增
