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請問老師,主辦會計工作交接內容是什么?要注意哪些方面?謝謝

84785029| 提問時間:2023 10/24 12:40
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,1、交接前的準備工作。? 會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:? ①已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢;? ②尚未登記的賬目應當登記完畢。結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。? ③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。? ④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票薄、發票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤、磁帶等內容。? ⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。? 2、移交點收。? 移交人員離職前,必須將本人經管的會計工作,在規定的期限內,全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。? 具體要求是:? ①現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發現不一致或“白條抵庫”現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理。? ②有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。? ③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。? ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。? ⑤公章、收據、空白支票、發票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。? ⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數據進行實際操作,確認有關數字正確無誤后,方可交接。? 3、專人負責監交。? 對監交的具體要求是:? ①一般會計人員辦理交接手續,由會計機構負責人(會計主管人員)監交。? ②會計機構負責人(會計主管人員)辦理交接手續,由單位負責人監交,必要時主管單位可以派人會同監交。? 4.交接后的有關事宜。? ①會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。? ②接管人員應繼續使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內容完整。? ③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。?
2023 10/24 12:42
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