問題已解決
和供應商簽訂了現(xiàn)金折扣協(xié)議,應該怎么做賬,是在付款的時候才做賬嗎,還是簽了協(xié)議就要做



同學,你好
在付款的時候才做賬
2023 10/24 10:55

84785021 

2023 10/24 11:14
應該怎么做賬

小菲老師 

2023 10/24 11:16
同學,你好
借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入(不扣除現(xiàn)金折扣),應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)。
借:銀行存款
? ? ? ?財務費用(實際發(fā)生的現(xiàn)金折扣)
貸:應收賬款

84785021 

2023 10/24 11:24
老師,我們是購買方,是這樣做嗎

84785021 

2023 10/24 11:24
我們和供應商簽訂的協(xié)議

小菲老師 

2023 10/24 11:25
同學,你好
購買方
借:庫存商品
貸:銀行存款

84785021 

2023 10/24 11:55
老師,您能認真看一下問題再回答嗎

小菲老師 

2023 10/24 11:56
同學,你好
購買方
借:庫存商品
貸:銀行存款
你實際付了多少錢,就按照多少錢做分錄
