問題已解決
老師,本期發生額是用銷售額??3%, 實際抵減稅額是用銷售額??2%,對嗎



您好,沒錯就是這么算的
2023 10/22 20:40

84784995 

2023 10/22 20:47
老師,那本期應納稅減征額就是實際抵減稅額嗎

84784995 

2023 10/22 20:50
老師,另個老師說發生額是銷售額??2%呢?

東老師 

2023 10/22 20:50
看錯了,本期發生額也是2%

84784995 

2023 10/22 20:58
可以這么理解嗎,就是發生額,發生了多少,就是實際抵減了多少,

東老師 

2023 10/22 21:02
對,沒錯,你可以這么理解

84784995 

2023 10/22 21:04
老師,那本期應納稅額也是:銷售額??2%嗎?本期應納稅減征額也是銷售額??2%?

東老師 

2023 10/22 21:05
對,這個就是填寫3%減免的那個2%的部分稅金

84784995 

2023 10/22 21:10
老師不對啊,系統申報失敗,說本期應納稅額是銷售額??3%

東老師 

2023 10/22 21:18
你主表里面是怎么填寫的,填寫的是百分之幾,你的分票怎么開的

東老師 

2023 10/22 21:19
2023年1月1日至2027年12月31日期間適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

84784995 

2023 10/22 21:24
主表,我沒有寫在第一欄,他們告訴我第一欄到第8欄,都不用寫,直接寫到第10欄

東老師 

2023 10/22 21:26
你開普票就是填寫這里的

84784995 

2023 10/22 21:31
填在哪里

東老師 

2023 10/23 05:38
就是上面你填的小微企業免稅銷售額里面
