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問題已解決

有家企業22年12月開了3%專票,23年紅沖了,重開了1%的專票,這樣22年的收入就有差額了,在賬務上要怎么處理呢?還有在稅務上要怎么處理,是先改22年第四季度增值稅申報表,再改匯算調增收入嗎?

84784989| 提問時間:2023 10/22 18:23
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,是這樣理解的,盡管這個業務確實屬于去年的業務。但是。不一定非得調整去年的數據。或者說非的做 以前年度損益科目。我給你說一下
2023 10/22 18:26
84784989
2023 10/22 18:30
那要怎么賬務處理呢
apple老師
2023 10/22 18:33
實務中,金額不大的話,差異就就放在在 2023 財務賬上也沒有問題。稅務上按照財務賬申報就行。次年進行審計時 ,審計報告上體現出這筆差異就行。甚至有時候,審計也不會調整,因為,確實可能影響大局
apple老師
2023 10/22 18:34
不影響大局,所以,不用跨年的費用 收入 等等 有差異就必須調整
84784989
2023 10/22 18:40
去年交的是3個點的增值稅,現在改1%這個差異分錄怎么做呢
apple老師
2023 10/22 18:48
同學你好,第一步,把去年那筆 做一個完全相反的憑證。第二步,把正確的再做一筆。
84784989
2023 10/22 18:53
去年的收入應該做以前年度損益調整才對呀,您這樣直接沖當年度的收入沒問題嗎
apple老師
2023 10/22 19:02
金額不大 沒問題的。就好比,去年日期的費用報銷發票很多時,會因為日期是去年的,就全國做到 以前年度損益中去。
apple老師
2023 10/22 19:03
金額不大 沒問題的。就好比,去年日期的費用報銷發票很多時,不會因為日期是去年的,就全部做到 以前年度損益中去。
apple老師
2023 10/22 19:05
就比方說,企業所得稅清算結束時 可能有退稅。那么,就沖銷當年的所得稅費用也沒問題。審計報告做調整也行的
84784989
2023 10/22 19:07
按這樣沖完,銷項有負數怎么處理
apple老師
2023 10/22 19:10
負數也沒事,就和本月其他銷項稅并在一起申報就行。
84784989
2023 10/22 19:19
謝謝老師
apple老師
2023 10/22 19:34
不用客氣,能幫到你是我的榮幸
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