問(wèn)題已解決
老師好,1月收到的物業(yè)費(fèi)開(kāi)收據(jù),已繳納增值稅,10月業(yè)主要求開(kāi)具發(fā)票,稅務(wù)、賬務(wù)咋處理?



先紅沖收入,然后再做一筆收入就可以了。稅務(wù)局無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
2023 10/19 16:42

84785008 

2023 10/19 16:44
紅沖分錄咋做啊,1月款也收了

玲老師 

2023 10/19 16:45
就是原來(lái)收入相反的分錄。

84785008 

2023 10/19 16:47
以前是借:銀行存款 貸:收入和應(yīng)交稅金,現(xiàn)在做相反的銀行存款賬對(duì)不上啊

玲老師 

2023 10/19 16:49
然后后面咱不還做一個(gè)正數(shù)分錄,他1正1負(fù)就抵了。
你要是用應(yīng)收賬款過(guò)度,我怕你不理解。

84785008 

2023 10/19 16:51
好吧明白了,謝謝老師

玲老師 

2023 10/19 16:52
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
