問題已解決
如果公司的年度所得稅匯算清繳最后的稅金 是退稅狀態,比如退稅1000元,那107041(高新技術企業優惠明細表)那個表還用填嗎?



你好,你們是高新企業嗎
2023 10/19 14:53

84784963 

2023 10/19 14:54
我們是高新企業

冉老師 

2023 10/19 14:57
高新企業的話,要填寫的

84784963 

2023 10/19 15:01
如果我本來是退稅的,如果填了,對最終的稅金有影響嗎

冉老師 

2023 10/19 15:03
沒有影響的,對結果

84784963 

2023 10/19 15:04
那如果我們是需要繳稅,那最終的稅金是會有變化對嗎?

冉老師 

2023 10/19 15:29
這個附表不會影響

84784963 

2023 10/19 15:31
為什么呢?那怎么體現高新企業稅金是15%呢?

冉老師 

2023 10/19 15:33
高新企業是稅率體現,是匯算清繳的第一張表,企業基礎信息的,那里面要上傳高新企業證書編號

84784963 

2023 10/19 15:34
還有個小問題,老師,季度預繳選擇加計扣除所得稅,跟年度統一匯繳會一樣嗎?還是會有不同

冉老師 

2023 10/19 15:35
不同的,季度直接寫總數,研發費用
年度的是要寫明細

84784963 

2023 10/19 15:35
可是我們主表最后的稅率,是按應納稅所得額的25%計算的啊

冉老師 

2023 10/19 15:38
你這個是季度的,還是年度的

84784963 

2023 10/19 15:39
年度,抱歉老師,我主要還是問年度的

冉老師 

2023 10/19 15:40
A000000這個附表填寫了嗎,關鍵這個附表

84784963 

2023 10/19 16:03
那老師,如果我今年的沒享受到這個2022年度匯算清繳高新的減免稅,現在我還能更正申報嗎?

冉老師 

2023 10/19 16:24
可以更正申報的,不過要去稅務局大廳更正

84784963 

2023 10/19 16:34
老師,是有稅金變動的需要去大廳申報,沒變動的就自己在網上更正申報對吧?
那如果21年所得稅匯算清繳也有同樣問題,去大廳還能更正嗎?

冉老師 

2023 10/19 16:35
你這種特殊的,涉及稅率的,最好是大廳,而且是更正以前年度的
不然稅務局會打電話找你們,解釋

84784963 

2023 10/19 16:41
嗯,我在網上點擊更正申報打開報表,修改數據,沒有確認更正申報沒有影響吧,我是怕我自己哪里的鉤稽關系不知道,就帶開填的。但沒再次申報數據不會更新吧?

冉老師 

2023 10/19 16:43
沒有點擊確認,以及申報,就是可以的
