問題已解決
老師您好。買的材料入庫。款也付了。但是對方沒給開票咋入賬啊



借原材料,貸銀行存款,正常做賬,發票到了再調整。
2023 10/19 12:32

84784967 

2023 10/19 12:34
老師發票到了。怎么調啊

84784967 

2023 10/19 12:34
把這筆分錄沖了?從新做?

郭老師 

2023 10/19 12:37
借應付賬款
貸原材料,
借原材料,貸應付賬款。

84784967 

2023 10/19 12:40
老師這要是小規模。票后來也這么做?還是說票來了直接付在憑證后邊?還是票不來就這樣做借原材料貸銀行就這樣做著就行啊?

郭老師 

2023 10/19 12:41
對的,是的,需要這么做。

84784967 

2023 10/19 13:13
老師。公司交的增值稅稅款。這個業務退了。但是稅務局不給退直接留底。那做賬的時候做到預交增值稅里?是小規模。那申報時候稅務那報表填預交增值稅是嗎?

郭老師 

2023 10/19 13:18
你好,主表倒數第二行里面,你繳納的增值稅在這里面。不需要填寫預交表的。

84784967 

2023 10/19 13:38
哦那就是直接帶出來了。如果沒出來數字就按照這個填。老師那我那個會計科目那么做對嗎?

郭老師 

2023 10/19 13:38
你好,借應交稅費,應交增值稅,貸銀行存款之前有余額,你確認收入之后再貸方,這不抵扣了。
