問題已解決
因為發票開錯,我們已經抵扣了,要給對方開紅字信息表,是要做一個轉出分錄吧,怎么做啊



你好!你第一次拿到發票的時候如何做的分錄
2023 10/17 17:15

84785024 

2023 10/17 17:16
借:庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項,貸:應付賬款

宋生老師 

2023 10/17 17:18
你好!你現在借應付賬款 貸庫存商品 貸應交稅費-應交增值的-進項稅額轉出

84785024 

2023 10/17 17:20
好的,謝謝老師

宋生老師 

2023 10/17 17:20
你好!不用客氣的了

84785024 

2023 10/17 17:41
老師,我做這樣的分錄可以嗎

宋生老師 

2023 10/17 17:42
你好!你第二個分錄是什么意思

84785024 

2023 10/17 17:56
我也看不懂,我們會計說的

宋生老師 

2023 10/17 17:57
你好!這個老師也沒看懂。不過跟正確的反正不一樣

84785024 

2023 10/17 17:57
這個是銷售折讓,就是我們紅字給別人,然后報稅的時候做一個這樣的分錄

84785024 

2023 10/17 17:58
我感覺好像進項稅額多了,上面的那筆不是已經沖了嗎,怎么又有一個進項稅額

宋生老師 

2023 10/17 17:58
你好!你銷售折讓做第一個分錄沒問題的

84785024 

2023 10/17 18:03
后面一個分錄咋做啊

宋生老師 

2023 10/17 18:45
你好!你紅字沖減之前的分錄,然后按我說的做就好了
