問題已解決
老師,我們第3季度紅沖了第2季度發票,小規模的專票,現在第3季度報稅產生了負數,我的增值稅和附加稅賬務要怎么做分錄呀



附加稅不用做
收入和增值稅原分錄u負數紅沖就可以
2023 10/17 12:28

84785006 

2023 10/17 12:29
但是退稅的話,退的是增值稅和附加稅誒

樸老師 

2023 10/17 12:30
這個不退稅的呀
下個季度繼續沖減藍字收入

84785006 

2023 10/17 12:30
之前多交了稅,這次需要退稅

樸老師 

2023 10/17 12:33
你上個季度的收入你現在紅沖并不會給你退稅的呀

84785006 

2023 10/17 12:34
我看到有退稅的,可以申請的

樸老師 

2023 10/17 12:36
我們這里不可以的哦
