問題已解決
1、增值稅申報表附列資料一:服務、不動產、無形資產扣除項目明細表是不是不用填寫。企業不涉及差額征稅 2、減免稅明細表中減稅項目中的數據怎么填



不涉及差額征稅,不用填報。2-4列填1%的不含稅銷售收入*2%
2023 10/16 16:49

84784972 

2023 10/16 16:53
這個是不是就是差額征收的企業填的表,但是我打開他自動取得有數,我把它刪了,保存的,這個操作對不對呀

家權老師 

2023 10/16 16:55
是的,直接刪除就是了

84784972 

2023 10/16 16:57
2-4列填1%的不含稅銷售收入*2%,這個是不是要自已算,主表上取得到數嗎

家權老師 

2023 10/16 17:02
2-4列填1%的不含稅銷售收入*2%,是要自已算

84784972 

2023 10/16 17:07
填值稅申報表主報中填列的免稅銷售額是填扣除1%的銷售額還是扣除3%的銷售額呀

家權老師 

2023 10/16 17:12
你們有免稅業務?直接填12行就是,不用填免稅

84784972 

2023 10/16 17:14
有部分是不免稅的,但收入季不超30萬

家權老師 

2023 10/16 17:15
不免稅的填第10行就是,都不填減免稅

84784972 

2023 10/16 17:17
是填含稅銷售額還是扣除3%或者1%的銷售額

家權老師 

2023 10/16 17:21
免稅的不存在含稅的問題。開1%的按不含稅金額
