問題已解決
銷售費用-業務招待費和管理費用-業務招待費,是匯算清繳的時候合并都屬于業務招待費,按實際發生的60%和銷售收入的5%。取低原則嘛?



對的,是的,是這么做的。
2023 10/16 12:39

84784982 

2023 10/16 12:41
好的,節日給客戶的購物卡和給客戶的 回扣應該計入什么費用?

郭老師 

2023 10/16 12:44
銷售費用,招待費,
第二個給客戶的回扣,對方怎么給你開發票?

84784982 

2023 10/16 12:45
給客戶的回扣,沒有發票

郭老師 

2023 10/16 12:46
如果你銷售給a,給a的回扣你充收入就行了
但是你開了藍色發票,需要開負數

84784982 

2023 10/16 12:55
給客戶的回扣,對方沒有開發票,是老板私下給客戶個人的回扣。 公轉私給老板,老板給個人。
大概應該是:比如簽一個銷售合同正常應該是17萬,客戶說簽合同簽20萬,收客戶的公司付款20萬,付3萬回扣給客戶個人。

郭老師 

2023 10/16 12:56
你好,那就銷售費用回扣或是服務費,一分錢抵扣不了。

84784982 

2023 10/16 12:57
直接入銷售費用-回扣科目嘛? 賬上能出現回扣字眼么 匯算清繳的時候納稅調增

郭老師 

2023 10/16 12:58
對的,是的,是這么做的。

84784982 

2023 10/16 12:59
因為有的給的回扣多,十幾萬的,老板就分次幾萬幾萬報銷給他自己,可以入無票支出,銷售費用-回扣嘛?匯算清繳調增

郭老師 

2023 10/16 12:59
對的,是的,是這么做可以的。

84784982 

2023 10/16 13:01
哪入無票支出這種回扣,金額大的,比如一次十幾萬是不是也要分幾個月入帳? 金額太大有風險

84784982 

2023 10/16 13:03
老板報銷也是分多次幾萬幾萬的 報銷

郭老師 

2023 10/16 13:03
支付給個人的有風險,你需要代扣代繳個稅。

84784982 

2023 10/16 13:05
是支付給老板的,老板說是回扣的報銷費用

84784982 

2023 10/16 13:05
是報銷的話,無票支出匯算清繳納稅調增,個稅應該不用代繳吧?

郭老師 

2023 10/16 13:06
你好,只要是支付給個人的需要,企業的不需要。

84784982 

2023 10/16 13:07
這個屬于報銷也需要嗎? 比如支付給員工的報銷,這筆費用不需代扣個稅吧?

郭老師 

2023 10/16 13:08
你好,我說的是收款人實際收款人

84784982 

2023 10/16 13:10
怕是太難了,吃回扣的哪個人是不可能提供身份信息的,偶然所得個稅20%那么高,老板也不愿意代繳

郭老師 

2023 10/16 13:10
你說你單位有這個風險的。
