問題已解決
我公司欠A公司100萬元,現A公司讓我司代參加展會,讓我司代墊費用50萬,用于沖抵之前所欠貨款。后期展會政府補貼20萬,我司歸還給A公司,關于A公司的賬務往來,現我司該如何做賬?(沖抵貨款會簽訂相關協議)



1.當你公司收到A公司的代墊費用50萬時,你公司需要做以下賬務處理:借:銀行存款 50萬貸:其他應付款-A公司 50萬
2.在參加展會時,你公司需要支付50萬的費用,并簽訂協議,以這筆費用沖抵之前所欠A公司的100萬元的貨款。此時,你公司需要做以下賬務處理:借:應付賬款-A公司 100萬貸:其他應付款-A公司 50萬銀行存款 50萬
3.在歸還20萬元給A公司時,你公司需要做以下賬務處理:借:其他應付款-A公司 20萬貸:銀行存款 20萬
這樣,你公司就完成了與A公司的賬務往來。
2023 10/16 11:21

84785015 

2023 10/16 11:23
題目意思錯了,不是我公司收到A公司代墊費,是我司代墊A支付展會費50萬,但A公司不付錢給我們,而是用之前我們欠A的貨款來抵

樸老師 

2023 10/16 11:26
那你直接借應付賬款
貸銀行存款

84785015 

2023 10/16 11:40
我們代A公司墊50萬展會費怎么做賬?

樸老師 

2023 10/16 11:44
借其他應收款
貸銀行存款

84785015 

2023 10/16 11:48
用不到銀行存款這個科目吧,我司與A公司之間關于展會費50萬,沒有銀行轉賬,只是用我司之前的欠款來抵

樸老師 

2023 10/16 11:50
那就貸應付賬款
這樣操作

樸老師 

2023 10/16 11:50
借應付賬款
貸其他應收款

84785015 

2023 10/16 11:54
我司代墊展會費50萬,沖抵之前欠款的會計分錄是:
借:應付賬款 50
貸:其他應收款 50
我司收到政府展會補貼20萬,會計分錄:
借:銀行存款 20
貸:營業外收入
后期我司與A公司簽訂內部協議,將政府展會補貼20萬歸還A公司,會計分錄:
借:其他應收款 20
貸:銀行存款 20
這樣理解對嗎?

樸老師 

2023 10/16 11:56
同學你好
對的
是這樣的

84785015 

2023 10/16 11:58
這樣下來,其他應收款貸方余額還有30萬,這個后期怎么操作?

樸老師 

2023 10/16 12:02
同學你好
還可以這樣沖抵

84785015 

2023 10/16 12:22
那應該怎么沖抵?

樸老師 

2023 10/16 12:24
就是上面的步驟哦

84785015 

2023 10/16 12:31
借:其他應收款-A 30
貸:應付賬款-A 30
這樣嗎?這樣不增加了我司的應付賬款了嗎

樸老師 

2023 10/16 12:44
同學你好
做相反分錄哦
你做反了
我上面給你寫正確的了

84785015 

2023 10/16 12:49
按我之前寫的一串會計分錄清單,最終“其他應收款-A”余額30萬在貸方,如果我剛分錄寫反了,那其他應收款—A貸方余額不是60萬了嗎?

樸老師 

2023 10/16 12:51
1.當你公司代A公司支付展會費用時,可以記錄為:
借:其他應收款-A公司 50萬
貸:銀行存款 50萬
1.當A公司用之前你們欠他們的貨款來抵消這筆費用時,你應該首先將這筆欠款記為:
借:應付賬款-A公司 100萬
貸:其他應收款-A公司 50萬
貸:銀行存款 50萬
同時,你公司應與A公司簽訂一份書面協議,說明這筆欠款已經結清,并保留好相關證據以防止未來出現任何糾紛。
1.如果你們收到了政府補貼,這筆錢應計入公司的營業外收入,記錄為:
借:銀行存款 20萬
貸:營業外收入 20萬

84785015 

2023 10/16 13:57
1.當你公司代A公司支付展會費用時,可以記錄為:
借:其他應收款-A公司 50萬
貸:銀行存款 50萬
這個應該是我司與展會商之間的會計分錄吧,其他應收款-展會商
1.當A公司用之前你們欠他們的貨款來抵消這筆費用時,你應該首先將這筆欠款記為:
借:應付賬款-A公司 100萬
貸:其他應收款-A公司 50萬
貸:銀行存款 50萬
這個分錄我就看不明白了,關于此次展會,我司與A司之間沒有銀行賬目往來關系,而且沖抵的貨款也只是50萬(即展會代墊的錢),怎么將應付賬款-A全部沖掉了

樸老師 

2023 10/16 14:01
其他應收款借方貸方沖抵了
