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老師 小規模開票季度沒有超過30W 是免稅的 那么分錄就寫 借銀行 貸收入 需不需要把免的稅額加進去 貸 營業外收入稅收優惠?



你好,
主營業務收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入
?????? 應交稅費-應交增值稅
如果季末減免稅結轉實際免除的稅:
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收入-稅費減免
2023 10/15 16:03

老師 小規模開票季度沒有超過30W 是免稅的 那么分錄就寫 借銀行 貸收入 需不需要把免的稅額加進去 貸 營業外收入稅收優惠?
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