問題已解決
老師好,我們和一個五星酒店有個合同,其中15萬酒店給我們銀行轉賬,另外30萬是酒店用餐飲活動場地還有住宿抵扣,這30萬我們應該讓酒店給我們發票嗎



這個30萬抵債需要發票的哈
2023 10/15 15:24

84785012 

2023 10/15 15:25
謝謝老師

家權老師 

2023 10/15 15:26
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

84785012 

2023 10/15 15:34
老師好,但是酒店現在開不出發票,從我們公司角度有什么辦法解決嗎,我們給酒店的發票開全了45萬的

家權老師 

2023 10/15 15:38
先掛賬,等以后開票了再做費用

84785012 

2023 10/15 15:39
主要酒店這30萬不打算給我們開發票

84785012 

2023 10/15 15:40
我們收不到這30萬的抵債發票,怎么解決呢

家權老師 

2023 10/15 15:43
那么你們抵債發生的費用就沒法稅前扣除的。

84785012 

2023 10/15 15:44
那就是這30萬我們公司交稅,這30萬入到什么科目呢

84785012 

2023 10/15 15:46
這30萬怎么入賬交稅呢

家權老師 

2023 10/15 15:48
費用已經發生,先掛費用,沒有發票等匯算時調增

84785012 

2023 10/15 15:50
會計分錄怎么寫,您能發我下嗎,謝謝老師

家權老師 

2023 10/15 15:52
借:管理費用
貸:銀行存款/應付賬款

84785012 

2023 10/15 15:52
我是不是把這里的應交稅費刪了就行了

家權老師 

2023 10/15 15:53
沒有取得發票,暫時不考慮增值稅
