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問題已解決

老師好,我們和一個五星酒店有個合同,其中15萬酒店給我們銀行轉賬,另外30萬是酒店用餐飲活動場地還有住宿抵扣,這30萬我們應該讓酒店給我們發票嗎

84785012| 提問時間:2023 10/15 15:22
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
這個30萬抵債需要發票的哈
2023 10/15 15:24
84785012
2023 10/15 15:25
謝謝老師
家權老師
2023 10/15 15:26
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
84785012
2023 10/15 15:34
老師好,但是酒店現在開不出發票,從我們公司角度有什么辦法解決嗎,我們給酒店的發票開全了45萬的
家權老師
2023 10/15 15:38
先掛賬,等以后開票了再做費用
84785012
2023 10/15 15:39
主要酒店這30萬不打算給我們開發票
84785012
2023 10/15 15:40
我們收不到這30萬的抵債發票,怎么解決呢
家權老師
2023 10/15 15:43
那么你們抵債發生的費用就沒法稅前扣除的。
84785012
2023 10/15 15:44
那就是這30萬我們公司交稅,這30萬入到什么科目呢
84785012
2023 10/15 15:46
這30萬怎么入賬交稅呢
家權老師
2023 10/15 15:48
費用已經發生,先掛費用,沒有發票等匯算時調增
84785012
2023 10/15 15:50
會計分錄怎么寫,您能發我下嗎,謝謝老師
家權老師
2023 10/15 15:52
借:管理費用 貸:銀行存款/應付賬款
84785012
2023 10/15 15:52
我是不是把這里的應交稅費刪了就行了
家權老師
2023 10/15 15:53
沒有取得發票,暫時不考慮增值稅
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