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8月入庫的原材料9月退回給供應商,如何做賬



您好,直接做做負數分錄就可以了
2023 10/15 13:17

84785003 

2023 10/15 13:18
比如呢,可以舉例嗎

84785003 

2023 10/15 13:18
8月入庫了,也付了貨款了,9月發現質量問題提退換還給他,然后退款也到公司賬戶了

劉艷紅老師 

2023 10/15 13:19
借:應收賬款-
貸:主營業務收入-
應交稅費-

84785003 

2023 10/15 13:20
前面全是負數

84785003 

2023 10/15 13:20
錢到銀行卡了,這個怎么去,

84785003 

2023 10/15 13:21
借,銀行存款2000,貸什么呢

劉艷紅老師 

2023 10/15 13:22
借,銀行存款2000,貸應收賬款2000

84785003 

2023 10/15 13:24
你的意思前面那個是負數,,應收賬款負2000,主營業務收入也是負2000

劉艷紅老師 

2023 10/15 13:25
是你們采購的原材料退回去了,是吧

劉艷紅老師 

2023 10/15 13:25
借:原材料-
應交稅費-
貸:應付賬款-

劉艷紅老師 

2023 10/15 13:26
如果結轉了成本,還要沖成本,不好意思,我看錯了

84785003 

2023 10/15 13:26
對,我們采購的付了款了,然后退回去不要

劉艷紅老師 

2023 10/15 13:26
看成是收入了,不好意思

84785003 

2023 10/15 13:26
那怎么沖,可以分錄寫給我一下嗎,老師

劉艷紅老師 

2023 10/15 13:27
借:主營業成本-
貸:原材料-
