問題已解決
如果后期發現上一年度少記或者漏記賬,上年已經結賬了,該怎么處理?目前還有“以前年度損益調整”的賬戶嗎?要調本年度財務報表的期初數嗎?怎么調?



你好!還是可以用這個科目的。不用調期初。你具體是什么科目錯了
2018 01/29 15:26

84784995 

2018 01/29 15:35
少記了一筆2017年7月份社保局退回的346.6元的社保費。怎么寫會計分錄,調賬?謝謝

宋生老師 

2018 01/29 15:42
您好!這個金額不大,建議你直接計入到這個月算了

84784995 

2018 01/29 15:46
以前我們公司的賬是代賬公司做 的,他把16年繳的增值稅、附加稅都計入到17年,會計分錄寫成這樣:
轉出2016/9未交增值稅 借: 應交稅費 - 增值稅 - 轉出未交增值稅
貸: 應交稅費 - 未交增值稅
計提2016/9月稅金 借:營業稅金及附加 - 城市維護建設稅
應交稅費 - 城市維護建設稅
繳納2016/9月稅金2016/10/19 借:應交稅費 - 未交增值稅
應交稅費 - 城市維護建設稅
應交稅費 - 個人所得稅
銀行存款 - 建設銀行上海綏化路支行
按照權責發生制,這個費用是不是不應該放到17年費用里面?現在17年已經按照上述分錄做賬了,并且已經年結賬了,現在18年如何做賬務調整?謝謝!

84784995 

2018 01/29 15:50
可以不調嗎?

84784995 

2018 01/29 15:55
一共2231元,這個費用也不是很大,可以不調嗎?

84784995 

2018 01/29 15:56
如果調,該怎么調,謝謝!

宋生老師 

2018 01/30 08:04
你好!你是連增值稅一起2231?關鍵是要看稅金及附加的金額

84784995 

2018 01/30 09:19
連增值稅一起2231.一般像多少金額就一定要調了啊?

宋生老師 

2018 01/30 09:51
你好!嚴格來說都要調,只是如果你覺得麻煩就算了,沒有規定多少就一定要調
