問題已解決
老師您好,我們公司賬面上掛了700多的應付職工薪酬,但是是支付過的了,現在全部都勞務派遣了,不計提職工薪酬了,賬面上掛的應付職工薪酬該如何處理



應付職工薪酬,貸方余額還是借方?
2023 10/13 08:05

84784981 

2023 10/13 08:05
余額在貸方

郭老師 

2023 10/13 08:06
多計提了的借、應付職工薪酬,貸,以前年度損益調整匯算清繳,納稅調增。

84784981 

2023 10/13 08:07
如果不用以前年度損益調整,還能用其他科目嗎

郭老師 

2023 10/13 08:09
利潤分配未分配利潤,如果是當年的你做到了成本費用紅沖成本費用也可以。

84784981 

2023 10/13 08:12
老師,我還有一個問題,我們是肉禽養殖企業,需要飼料運輸,原來是勞務公司給我們開運輸發票,但是這個月,沒有運輸發票,而是企業負責人用相應數額的成品油發票來抵運輸發票,該如何做賬呢

郭老師 

2023 10/13 08:13
你好,你們單位有車嗎?

84784981 

2023 10/13 08:15
公司名下沒有車

郭老師 

2023 10/13 08:16
沒車與車相關的加油費、過路過橋停車費,這些做不了,得有租賃關系才行,對方給你開租賃發票
