問題已解決
老師你好,我想問一下我們2021年取得進項發票當時已經入賬了借:應交稅費-進項稅額,但是我今年8月份發現當時電子稅務局上沒有抵扣,我8月份就給抵扣了,現在應該怎么改正做賬呢



你好,21年當時做的應交稅費-增值稅-進項,只是沒抵扣,你8月抵扣了就不用調整了,賬沒錯的
2023 10/12 17:03

84785003 

2023 10/12 17:05
是一筆保函的擔保費擔保公司給開的進項票

84785003 

2023 10/12 17:08
2021年做的分錄是借:財務費用-服務費 應交稅費-進項稅 貸 銀行存款,那這個進項稅不就重復記賬了嗎,8個月應該怎么做賬啊

家權老師 

2023 10/12 17:11
8月份只是勾選抵扣,不增加額外的進項稅,不用管了

84785003 

2023 10/12 17:18
老師你的意思是,8月份抵扣的不用做賬了?那電子稅務局上的抵扣金額和賬上的不都不一樣了嗎?

家權老師 

2023 10/12 17:22
關鍵是你原來就沒有調整為一致哈。9月就正常的了
