問題已解決
老師,支付費用,9月支付的,10月對方公司才開了發票,有2萬多,我要沖這個季度的費用,這個憑證要怎么做呢,在9月



月份兒可以先記入預付賬款,十月份來了發票可以記錄費用。
2023 10/11 11:49

84785018 

2023 10/11 11:53
老師,我想記在9月,9月匯算,要減費用。不然教的企業所得稅。費用是9月發生的,款也付了,只是對方沒開發票

小寶老師 

2023 10/11 11:54
啊,那可以暫估入賬,直接計費用。

84785018 

2023 10/11 11:55
老師,費用是9月已經付了啊,不用暫估

小寶老師 

2023 10/11 11:56
你九月份兒不是沒來發票嗎?付了跟暫估不暫估費用沒有關系,暫估是因為沒有來發票。

84785018 

2023 10/11 11:58
老師,麻煩給 具體分錄,我這個費用記了主營業務成本

84785018 

2023 10/11 11:59
主營業務成本-暫估 貸:銀行存款,10月拿到發票,借:主營業務成本-暫估 (紅字)借:主營業務成本-費用?

小寶老師 

2023 10/11 12:02
您的分錄正確哦哦哦
