問題已解決
老師,我是甲方,給乙方實際轉款100萬,只收乙方83萬發票,剩下17萬如何做賬?或者怎么調整?



您好,這個的話,17萬,這個是收不到票了嗎
2023 10/11 10:55

84784990 

2023 10/11 10:58
是的,收不到進項發票了

小鎖老師 

2023 10/11 11:01
那這樣的話,你們就可以? 直接做83萬,那部分只能沖銷了

84784990 

2023 10/11 11:02
如何做分錄呢?

84784990 

2023 10/11 11:03
對沖,錢也不會退回給我們了。

小鎖老師 

2023 10/11 11:05
你之前100的時候咋做的

84784990 

2023 10/11 11:08
借:主營業務成本783018.87
應交稅費-進項46981.13
貸:應付賬款 830000
借:應付賬款 1000000
貸:銀行存款 1000000

小鎖老師 

2023 10/11 11:10
這樣的話,借? 主營業務成本 130000? 貸 應付賬款

84784990 

2023 10/11 11:14
老師,這樣應付賬款平了,成本增加,沒有發票,有什么風險嗎?

84784990 

2023 10/11 11:15
我是理解了這個分錄的意思,但是好像理解的不透撤

84784990 

2023 10/11 11:17
我就當這17萬虧了,不要了,計入成本里,是嗎?

小鎖老師 

2023 10/11 11:18
對的,相當于我們多支付了成本,應付款也平了

84784990 

2023 10/11 11:20
好的,謝謝老師

小鎖老師 

2023 10/11 11:21
不客氣的,祝您開心

84784990 

2023 10/11 13:07
老師,還是上面的問題,17萬不放成本里,放費用里,可以嗎?或者一部分放成本,一部分放費用里,可以嗎?

小鎖老師 

2023 10/11 13:07
別,最好是成本的哈

84784990 

2023 10/11 13:08
好的,謝謝

小鎖老師 

2023 10/11 13:09
不客氣的,理解就好
