問題已解決
老師好,請問:1-2季度的印花稅只按照銷售合同繳納的,申報3季度的印花稅時,可以把1-2季度少繳納的購入合同印花稅合并在3季度一起繳納吧?



你好,如果你不想更正,這樣處理行。
2023 10/10 12:15

84784950 

2023 10/10 12:24
老師好,請問年底如何核對繳納的印花稅對否?
用全年的銷售收入累計數+庫存商品借方的累計數之和,再乘以印花稅的稅率?

玲老師 

2023 10/10 12:29
是統計采購和銷售的合同,然后來計算和擬申報的比對一下。

玲老師 

2023 10/10 12:29
采購合同,銷售合同加一起乘,以對應的稅率。

84784950 

2023 10/10 12:31
老師好,沒有合同咋辦?我根據賬面數據的合計數來申報印花稅可以嗎?

玲老師 

2023 10/10 12:34
據實際發生的金額計算。

84784950 

2023 10/10 12:41
收到謝謝老師

84784950 

2023 10/10 12:42
老師好,請問合同都是一年一簽可以嗎?

玲老師 

2023 10/10 12:44
可以的,這個沒有強制要求。

84784950 

2023 10/10 12:52
老師好,請問印花稅是按照含稅金額還是不含稅金額做申報?

玲老師 

2023 10/10 12:55
不包括合同上單獨體現的增值稅。

84784950 

2023 10/10 13:10
老師好,合同上的結算方式:乙方收到商品檢驗合格后,甲方提供合法增值稅發票給乙方,乙方把合同貨款打到甲方指定賬戶……像這種情況,就要按照含稅價格來計算繳納印花稅?

玲老師 

2023 10/10 13:11
合同上寫金額的就按合同上金額。

玲老師 

2023 10/10 13:11
合同上沒有寫金額,就按實際發生的金額。

84784950 

2023 10/10 13:54
老師好,您回復的沒有看懂……合同上的結算方式就是剛剛發送給您這樣寫的,像這樣應該按照含稅金額還是不含稅金額計算繳納印花稅呢?

玲老師 

2023 10/10 13:56
不包括合同上單獨體現的增值稅稅法明確就這樣規定的,你要增值稅只有單獨寫才不包括。

84784950 

2023 10/10 14:07
老師好,這個應該如何修改,才能按照不含稅金額交稅?謝謝

玲老師 

2023 10/10 14:16
在合同上就寫價,款多少,增值稅多少,這樣增值稅就不交。
