問題已解決
老師,請問下7月預付電費充值1000元,借:預付賬款 1000 貸:其他應付款 1000,8月收到電費發票(專用發票)362.62元,借:待攤費用 320.9 應交稅費-增值稅(進項)41.72 貸:預付款項 這樣做分錄對嗎


同學,分錄不對,正確應為:
7月預付電費充值1000元:
借:預付賬款 1000
貸:銀行存款
8月收到電費發票(專用發票)
借:管理費用-電費320.9
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)41.72
貸:預付賬款 362.62
2023 10/10 11:52
