問題已解決
老師你好,期末應交增值稅用以前留抵稅抵扣,分錄要怎么做



咱們之前計提的分錄是怎么做的呀?
2023 10/10 10:23

小寶老師 

2023 10/10 10:23
包括留底的是在哪一個科目下面?

84784961 

2023 10/10 10:24
借應交稅費-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅

小寶老師 

2023 10/10 10:28
留底的是在哪一個科目

84784961 

2023 10/10 10:32
沒有留抵的科目

小寶老師 

2023 10/10 10:36
這個是體現在哪一個科目里邊兒呢?

84784961 

2023 10/10 10:39
沒有體現的

小寶老師 

2023 10/10 10:39
那是不是在您的進項稅里啊?要不然怎么做的賬呢?

84784961 

2023 10/10 10:56
是在進項稅里,可是用來抵扣的時候怎么做賬呢

小寶老師 

2023 10/10 10:59
直接將進項稅結轉到未交增值稅。

84784961 

2023 10/10 11:15
分錄要怎么做呢

小寶老師 

2023 10/10 11:16
借應交稅費應交增值稅未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項稅額
