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公司購買月餅作為職工福利,進項稅額不可抵扣,那么這進項稅額需要在申報增值稅的時候進行轉(zhuǎn)出嗎?要如何操作?



借:管理費用-福利費等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 10/08 21:13

公司購買月餅作為職工福利,進項稅額不可抵扣,那么這進項稅額需要在申報增值稅的時候進行轉(zhuǎn)出嗎?要如何操作?
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