問題已解決
老師你好,這個允許先進制造業企業按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額,這句不太懂,當期是指的今年一年還是這個月還是什么,那個進項稅額加計5%抵減是指我勾選的進項發票的稅額基礎上再乘以5%,按照這個數給多扣減點要交的增值稅嗎



當期是指的當前一個月。
允許先進制造業企業按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額,是指企業當月認證的進項發票下個月就可以抵扣,同時再多加5%的進項稅額進行抵減。例如,當期認證的進項稅額為1000元,如果加計5%,則當期實際抵扣稅額=1000+1000×5%=1050元
2023 10/08 13:44

84784966 

2023 10/08 13:51
工業和信息化部近日印發通知,明確了 2023 年度享受增值稅加計抵減政策的先進制造業企業名單制定工作有關事項。根據通知,自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,允許先進制造業企業按照當期可抵扣進項稅額加計 5%抵減應納增值稅稅額詳見“工信廳財函[2023]267 號”
老師通知上是上面那么說的,然后這個是只要報上了以后到27年底,每月報增值稅報表的時候會自動多加計扣除5%的增值稅嗎,還是在哪里體現或者填這個5%

84784966 

2023 10/08 13:52
進項稅額,說錯了,不是5%增值稅

84784966 

2023 10/08 13:54
還是說報表正常報,以后每年或者什么時候會給我們退回認證的進項稅額的5%到賬戶而已

樸老師 

2023 10/08 13:55
申報之后一般兩個月之內
