問題已解決
計提的增值稅和實際繳納的增值稅差幾分錢怎么做賬務(wù)處理



差額調(diào)整稅金及附加
2023 10/07 16:24

84785017 

2023 10/07 16:25
麻煩老師寫一下
具體的會計分錄

家權(quán)老師 

2023 10/07 16:29
借:稅金及附加
貸:銀行存款/應(yīng)交稅費-未交增值稅

84785017 

2023 10/07 16:47
實際繳納的金額比計提的多也是這么做分錄嗎?我也看到有些老師講用營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入做調(diào)整

家權(quán)老師 

2023 10/07 16:52
本質(zhì)就是稅金及附加哈

84785017 

2023 10/07 16:58
我還是不能理解,因為我只是增值稅多交了0.54元,也不是附加稅計提導(dǎo)致的差異為什么要在稅金及附加上調(diào)整呢?我的這個增值稅不是銷項-進(jìn)項出來的未交增值稅么,那如果我現(xiàn)在和實際繳費有差異不是在銷項或者進(jìn)項上調(diào)差異嗎

家權(quán)老師 

2023 10/07 17:06
不用糾結(jié)了,就那么點金額,只要你計入損益類科目都行,不影響所得稅的

84785017 

2023 10/07 17:13
那意思是你講的那個方法或者營業(yè)外支出啥的都可以嗎

家權(quán)老師 

2023 10/07 17:14
最好還是計入稅金及附加或者管理費用

84785017 

2023 10/07 17:18
好的,謝謝誒

家權(quán)老師 

2023 10/07 17:24
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
