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老師好,公司沒有車,員工私車公用,報銷汽油費,可以入賬嗎?謝謝!



公司沒有車,員工私車公用,報銷汽油費,可以入賬。
如果公司和個人簽訂了租賃協議,并且協議規定由承租方來支付加油費等費用,企業可以將油費入賬處理,在實操中,出租方還應該開具對應的發票;如果公司沒有車輛,又沒有租賃車輛,則不能直接報銷,而應該計入員工的補貼來入賬
2023 10/07 14:14

84785015 

2023 10/07 14:16
老師,公司跟員工租車, 0租金可以嗎?

樸老師 

2023 10/07 14:25
盡量不要無償租賃哦

84785015 

2023 10/07 14:26
老師,無償租賃 但報銷汽油費,這樣可以嗎

樸老師 

2023 10/07 14:37
同學你好
這個可以的

樸老師 

2023 10/07 14:37
同學你好
但是無償租賃要稅局備案一下

84785015 

2023 10/07 14:50
老師,這部分當時沒有給員工交個稅,在所得稅前扣除了,稅務局不承認,那我要把這部分調出來交企業所得稅嗎?

樸老師 

2023 10/07 14:58
對的
稅局不承認肯定要調增了

84785015 

2023 10/07 14:59
如果稅率是25%, 那就是用這個金額*25%計算應補的所得稅嗎

樸老師 

2023 10/07 15:04
同學你好
對的
是這個意思
是應交
不是應補

84785015 

2023 10/07 15:06
老師,這個是以往年度的所得稅,那我現在交,會產生滯納金嗎

84785015 

2023 10/07 15:09
這是以前年度應交,而未交的。請問不是叫應補所得稅嗎?謝謝

樸老師 

2023 10/07 15:17
同學你好
是應補所得稅的哦

84785015 

2023 10/07 15:17
老師,會產生滯納金嗎

樸老師 

2023 10/07 15:23
這個會產生滯納金的哦

84785015 

2023 10/07 15:25
老師,我去補交所得稅時,請問需要修改哪一張申報表?謝謝!

樸老師 

2023 10/07 15:31
同學你好
按利潤表填寫就可以

84785015 

2023 10/07 15:36
老師,沒有明白。當年12月份結賬時利潤表就出來了,現在這部分金額不讓在所得稅前扣除,請問我要修改所得稅匯算清繳表中A105000這張表嗎?謝謝!

樸老師 

2023 10/07 15:40
是的
直接調增就可以了

84785015 

2023 10/07 15:55
老師,請問是修改A105000中,二、扣除類調整項目中,第(十七)其他 中填入嗎?謝謝!

樸老師 

2023 10/07 16:00
嗯
其他欄調增就可以
