問題已解決
老師好!想請教下,我司有一張進項票是今年6月份開的(已在6月抵扣),現在申請付款發現合同有誤,所以在本月(9月)紅沖發票,重新開了一張正確的。請問我賬務要怎樣處理,報稅這邊要怎樣處理?謝謝!



你好,原分錄紅沖就是,不影響交稅
2023 09/28 11:48

84784985 

2023 09/28 12:01
老師,之前抵扣的稅額不用轉出嗎?

家權老師 

2023 09/28 12:03
之前抵扣的稅額不用轉出,本月一正一付的銷售額,不影響增值稅的

84784985 

2023 09/28 12:18
好的,謝謝老師!

家權老師 

2023 09/28 13:04
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
