問題已解決
老師,我家6月份開了一筆發票,預收了一部分錢,剩下的掛應收賬款,這個月對方要求把之前的發票沖紅重新開發票付尾款,這樣怎么做賬



1.沖紅之前的發票:借:應收賬款 紅字,貸:預收賬款 紅字。
2.重新開發票:借:應收賬款,貸:主營業務收入。
3.收到尾款:借:銀行存款,貸:應收賬款。
2023 09/26 15:33

84784984 

2023 09/26 15:39
之前記賬主營業務收入很應交稅費不用沖紅嗎老師?,您看我發發圖片我6月對方記賬

樸老師 

2023 09/26 15:46
你如果之前做了收入要紅沖的

84784984 

2023 09/26 15:49
做收入老師,我得沖紅再重新做收入嗎?那還牽扯之前報稅嗎?

樸老師 

2023 09/26 15:52
對的
是這樣的哦
要先原分錄負數紅沖

84784984 

2023 09/26 15:53
這樣影不影響報稅,

84784984 

2023 09/26 15:54
好的謝謝老師

樸老師 

2023 09/26 15:58
這個不影響的哦
滿意請給五星好評,謝謝

84784984 

2023 09/26 16:15
老師,那我現在怎么記賬,有點糊涂了,走發圖片您看對不對

樸老師 

2023 09/26 16:16
上面的分錄原分錄負數紅沖然后再做正確的

84784984 

2023 09/26 16:17
我沖了老師您看

84784984 

2023 09/26 16:18
您看我正確的記的對不對

樸老師 

2023 09/26 16:22
對的
然后再做藍字分錄就可以

84784984 

2023 09/26 16:23
好的謝謝老師

樸老師 

2023 09/26 16:26
滿意請給五星好評,謝謝
