問題已解決
老師,小規模公司這樣做分錄對嗎?當月開專票



你好,你當月開的發票,當月交了增值稅,這個是代開的嗎?
2023 09/21 18:15

郭老師 

2023 09/21 18:15
這個已交稅金別用做應交稅費應交增值稅

84785002 

2023 09/21 18:15
是的,去稅務網上代開得

84785002 

2023 09/21 18:17
我也覺得做的不對,這個是我們代理記賬公司做的,我這應該咋調整呢,老師

郭老師 

2023 09/21 18:19
借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費增值稅,借應交稅費增值稅,貸銀行存款,
你看下你確認收入分錄能給他修改一下吧,這樣的話增值稅沒有余額的。

84785002 

2023 09/21 18:22
那個附加稅也應該歸集到應交稅費-應交增值稅是吧

郭老師 

2023 09/21 18:30
借稅金及附加
貸應交稅費附加稅

84785002 

2023 09/21 18:33
我是這樣更改得

84785002 

2023 09/21 18:36
老師,像這種普票得應交稅費-增值稅 是到季度得時候再轉入營業外收入嗎

郭老師 

2023 09/21 18:44
如果不需要交稅的臺階轉到營業外收入

84785002 

2023 09/21 18:46
那當月轉還是季度時候在做

84785002 

2023 09/21 18:47
我看有的老師建議季度在做,看是都免

郭老師 

2023 09/21 18:54
你好
在
季度末節轉的

84785002 

2023 09/21 19:02
好的。謝謝老師

郭老師 

2023 09/21 19:04
不用客氣
工作愉快
