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老師您好,我這邊前期做了2筆賬,借其他應收款-22000 貸銀行存款-22000,當時是沒有發票入賬,后面又做了筆借管理費用-研發支出-22000 貸預提費用-高新服務費 現在發票來了,我要入賬,該怎么做, 借:預提費用-高新服務費 22000 應交稅費進項稅額-640.78 貸:其他應收款 22000 這中間差的640.78我要怎么借貸平衡,謝謝



您好
借:管理費用 -640.78
借:預提費用-高新服務費 640.78
2023 09/21 15:48

老師您好,我這邊前期做了2筆賬,借其他應收款-22000 貸銀行存款-22000,當時是沒有發票入賬,后面又做了筆借管理費用-研發支出-22000 貸預提費用-高新服務費 現在發票來了,我要入賬,該怎么做, 借:預提費用-高新服務費 22000 應交稅費進項稅額-640.78 貸:其他應收款 22000 這中間差的640.78我要怎么借貸平衡,謝謝
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