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問題已解決

你好,老師,請問購進貨物用于贈送客戶,增值稅是視同銷售,貸應交增值稅(銷項稅額),那么在填報增值稅報表時,該填在銷售明細表里的那一欄呢

84784959| 提問時間:2023 09/21 13:46
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
填寫在未開票收入列
2023 09/21 13:48
84784959
2023 09/21 13:50
那后期不開票了的話,需要調增,追平嗎
84784959
2023 09/21 13:50
那后期不開票了的話,需要調整,追平嗎
84784959
2023 09/21 13:52
銷售額填0,稅額填購入時的稅額可以嗎?
文文老師
2023 09/21 14:02
后期不開票了的話,不需要調整,追平
文文老師
2023 09/21 14:02
視同銷售,可按購進的價格與稅額,填寫
84784959
2023 09/21 14:05
那這個視同銷售的銷售額,在企業所得稅季報表中,會自動跳到增加到,營業收入欄嗎
文文老師
2023 09/21 14:05
會的,會自動增加到營業收入欄
84784959
2023 09/21 14:07
還是在匯算時的年報中,自己填到納稅調整明細表中的 視同銷售收入欄次呢
文文老師
2023 09/21 14:10
取決于你平時的賬務處理。平時已經按銷售處理了,就不需要填納稅調整明細表中的 視同銷售收入
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