問題已解決
以前年度發票補開,收入分錄以前年度已開,就是發票還沒開,現在補,需要做分錄嗎,如果要,那分錄怎么做



您好,你的意思是前面已經做了無票分錄了,現在開發票,是吧
2023 09/20 19:11

84785039 

2023 09/20 19:37
是的,那現在需要做分錄嗎

劉艷紅老師 

2023 09/20 19:39
把前面的先做負數分錄,再做正數分錄就可以了

84785039 

2023 09/21 09:18
以前那筆無票收入轉入本年利潤了,現在收入做負數,那本年利潤要不不要做負數,后面做以前年度調整損益要轉入未分配利潤的

劉艷紅老師 

2023 09/21 10:10
沖以前年度損益就可以,一正一負

84785039 

2023 09/21 16:05
22年分錄23年沖紅更正:借:庫存現金 負數
貸:主營業務收入 負數
應交-增-銷 負數
23發票已開 借:庫存現金
貸:以前年度調整損益-收入
應交-增-銷
結轉 借:以前年度調整損益 -收入
貸:利潤分配-未分配利潤
老師,分錄這樣寫,那不是要影響今年的主營業務收入了嗎

劉艷紅老師 

2023 09/21 16:07
借:庫存現金 負數
借:庫存現金 負數 貸:以前年度調整損益-收入 負數
應交-增-銷 負數
