問題已解決
老師這張22年的發票紅沖了,又重開了怎么做



先做一個負數的收入分錄,再做一筆按發票做的正數的收入分錄。
2023 09/20 10:48

84784982 

2023 09/20 10:50
老師這不是收入喲

84784982 

2023 09/20 10:52
是別人開給我們的發票,沖紅給我們重開了

玲老師 

2023 09/20 10:53
那你就把原來入賬的分路紅沖。然后再按照新的發票重新入賬。
原來如果是專用發票,還需要填寫增值稅表2進項轉出。

84784982 

2023 09/20 10:54
是當年他們做的分錄,然后這個月紅沖了,我在做申報的時候,申報表里有個進項稅額轉出,為什么這個要做進項稅額轉出呢?搞不懂了,

玲老師 

2023 09/20 10:55
因為你原來的鑰匙專用發票的話,要是紅沖了,那不就需要進項轉出嗎?看一下你原來的發票是不是專用發票有沒有抵扣?

84784982 

2023 09/20 11:02
這發票22年4月開的是專票呀,那管理費用是不是要改成,以前年度損益調整呢?還是不用呢?

玲老師 

2023 09/20 11:06
你好 不用 直接記當期管理費用就可以?

84784982 

2023 09/20 11:09
做這個分錄對不對呀?

玲老師 

2023 09/20 11:10
分錄是對的??
,還需要填寫增值稅表2進項轉出。

84784982 

2023 09/20 11:31
老師你是說的這個表嗎?我在做申報的時候就自動帶出來了進項稅額轉出的數據

玲老師 

2023 09/20 11:33
是
一般是需要自己填寫的,如果你自動帶出來了,進項轉出的,那你就不用填寫了。
