問題已解決
老師我這個月只有進項沒有銷項怎么把進貨結轉到待抵扣里面去



就是這個相反的分錄
借:應交稅費-增值稅-進項
貸:應交稅費-待認證進項
2023 09/20 10:04

84784992 

2023 09/20 10:16
我需要抵扣的時候就正常寫應交稅費,應交增值稅進貨稅額就可以了嗎

家權老師 

2023 09/20 10:21
需要抵扣的時候就按我做的分錄轉

84784992 

2023 09/20 10:23
按那個分錄轉

家權老師 

2023 09/20 10:27
借:應交稅費-增值稅-進項
貸:應交稅費-待認證進項

84784992 

2023 09/20 11:19
老師我沒有轉入待抵扣直接就用了的呢?怎么寫分錄呢?

家權老師 

2023 09/20 11:23
那就不用管了呀,現在都已經抵扣了
