問題已解決
老師,電費是專票,是和其他公司支付的電費一起交的,公司代其他公司在網銀交電費,到公司交自己的電費錢不夠了,網銀支付一半,另一半出納現金交,請問這樣的會計分錄怎么錄?



在這種情況下,您可以按照以下步驟進行會計分錄的編制:
1.當公司代其他公司支付電費時:
借:其他應付款-代墊電費 貸:銀行存款-網銀支付
這部分的網銀支付電費,您需要根據網銀支付的金額,制作一張銀行付款單作為原始憑證。
1.當公司支付自己的電費,但現金部分需要出納員支付時:
借:管理費用-電費 貸:銀行存款-網銀支付 庫存現金
這部分的網銀支付電費,您需要根據網銀支付的金額,制作一張銀行付款單作為原始憑證。同時,出納員支付的現金部分,應提供一份庫存現金付款單作為原始憑證。
在編制這些分錄時,您需要注意以下幾點:
● 電費作為公司的一項運營費用,應該計入公司的管理費用。
● 電費的支付方式可以網銀支付,也可以是現金支付。這兩種支付方式需要分別進行會計處理。
● 代墊電費的“其他應付款”科目是用于記錄和跟蹤公司為其他公司墊付的費用。這些費用應當在墊付電費后盡快進行收取,防止形成壞賬。
2023 09/20 09:23

84784959 

2023 09/20 09:28
那其他公司先轉錢進來,我們再代墊的,分錄怎么錄?

84784959 

2023 09/20 09:29
電費是專票,不是需要錄應交稅費嗎?

樸老師 

2023 09/20 09:37
你們代收代付的嗎

84784959 

2023 09/20 09:45
是的,代付電費,電費專票和我們公司一起開。其他公司先轉費用過來

樸老師 

2023 09/20 09:50
借銀行
貸其他應付款
借其他應付款
貸銀行存款

84784959 

2023 09/20 09:54
我們支付費用,供電局開了專票,而且我們是銀行轉一筆錢,現金轉一筆錢交電費的,請問這種該怎么錄

樸老師 

2023 09/20 10:02
你們代收代付
不應該給你開發票呀

84784959 

2023 09/20 10:52
我們自己公司也交電費

樸老師 

2023 09/20 10:55
你們公司用的部分可以給你開專票

84784959 

2023 09/20 10:56
但是一起開了,總金額,所以賬我都不懂怎么做

樸老師 

2023 09/20 10:58
那你就都計入成本或費用
代付的部分開出去給人家
