問題已解決
老師,做完匯算清繳, 借以前年度損益調整 貸應交稅費--應交所得稅 借應交稅費--應交所得稅 貸銀行存款 結轉 借利潤分配--未分配利潤 貸以前年度損益調整 這樣處理后,資產負債表跟利潤表對不上,正常么?軟件提示報表勾稽關系不相等,該如何處理?



你好正常的,可以忽略的
2023 09/16 08:49

84785035 

2023 09/16 08:52
管理員說報表對不上,該如何解釋呢?

郭老師 

2023 09/16 08:54
你好,跟他說我們做了以前年度損益調整。

84785035 

2023 09/16 08:55
老師,我的分錄這樣做,正確么?

郭老師 

2023 09/16 08:56
對的,是的,這個是正確的。

84785035 

2023 09/16 08:59
老師,匯算清繳,除了這么處理,還有沒有其他方式?

郭老師 

2023 09/16 09:10
可以做所得稅費用,不做1000年度存一條。

郭老師 

2023 09/16 09:10
可以做所得稅費用,不做以前年度損益調整。

84785035 

2023 09/16 09:20
就是在2023年五月匯算清繳的時候直接
借所得稅費用
貸應交稅費–應交所得稅
借應交稅費–應交所得稅
貸銀行存款

郭老師 

2023 09/16 09:26
對的,是的,是這么做的。
